A l'issue de la formation, les apprenants sauront :
Anticiper et gérer les échéances fiscales
Intégrer les nouvelles obligations réglementaires
Introduction à la TVA et Procédure de Déclaration
Introduction à la TVA
Les bases des obligations déclaratives : définition et fonctionnement de la TVA (qu'est-ce que la TVA, Comment est-elle collectée et déduite)
Les différents types de déclarations de TVA / Régime : collectée, déductible (définition, calcul et enregistrement), à payer ou à décaisser (calcul de la TVA nette à payer ou à récupérer)
Échéances de la déclaration de TVA
Modalités de paiement : périodicité des déclarations (mensuelle, trimestrielle, annuelle), modes de paiement (virement, prélèvement automatique, chèque)
Régularisation : Comment corriger une déclaration de TVA, pénalités et intérêts de retard (conséquences des retards de paiement)
La procédure de déclaration de TVA
Remplir une déclaration de TVA : En ligne sur impot.gouv,, Création d'un compte, saisie des informations (remplir les champs requis (TVA collectée, TVA déductible, TVA à payer), validation et envoi (vérification des informations et soumission de la déclaration)
En mode EDI : qu'est-ce que l'EDI et comment il fonctionne, processus de déclaration via EDI.
Les particularités liées aux opérations spécifiques
TVA intracommunautaire : définition, traitement comptable (enregistrement des opérations intracommunautaires)
Importation : définition, traitement comptable (enregistrement des opérations d'importation)
Obligations déclaratives (DEB, DES) : quand et comment les remplir
Outils et Ressources pour gérer la TVA
Logiciels et plateformes de déclaration de TVA : présentation des principaux logiciels (avantages et inconvénients), démonstration pratique
Cas pratiques et études de cas :
Exercices pratiques : Simulation de déclarations de TVA avec différents scénarios.
Études de cas : Analyse de situations réelles ou fictives, identification des erreurs et corrections.
Conclusion et évaluation de la formation
Synthèse des concepts et techniques étudiés : Résumé des points importants.
Évaluation des compétences acquises :
Questions-réponses : Vérification des connaissances acquises.
Attestation des acquis
Durée totale maximale de 7 heures
La durée de la formation est indicative et sera déterminée en fonction de votre profil.
Tous publics
Cette formation s'adresse aux dirigeants de TPE/PME, créateurs ou repreneurs d'entreprise, managers opérationnels, responsables de service, commerciaux ou chargés d'affaires, ainsi qu'à tout collaborateur souhaitant acquérir les bases de l'analyse financière.
Elle est aussi adaptée aux professionnels non spécialistes de la finance qui souhaitent mieux comprendre et interpréter les principaux documents financiers de l'entreprise (bilan, compte de résultat, indicateurs clés).
Elle s'adresse en priorité aux entreprises de moins de 50 salariés relevant des branches professionnelles rattachées à AKTO. Des financements sont également possibles pour les entreprises de + de 50 salariés. Nous contacter.
Prérequis techniques :
Une expérience en service comptabilité et/ou administration des ventes. Avoir des connaissances de base en comptabilité générale et être familiarisé avec les principes de la TVA. Une première expérience dans le traitement des opérations comptables ou administratives liées à la facturation et à la TVA est recommandée pour suivre la formation dans de bonnes conditions
Entre 4 et 8 stagiaires
Modalité d'enseignement
Formation entièrement présentielle
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisé
Cours collectifs
Équipements
Centre de ressources
Salle équipée de postes informatiques en réseau
Salle banalisée avec vidéoprojecteur
Modalités de suivi et d'individualisation
Positionnement en amont de l'entrée en formation.
Entretiens, remédiation avec le référent pédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation.
Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation.
Possibilité d'un accompagnement post-formation.
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification, accompagnement par le référent TH.
Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation d'adultes, intervenants professionnels.
Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages.
Évaluations en cours de formation (ECF)
Prix total T.T.C : 245.00 €
Prix horaire T.T.C : 35.00 €
Ce tarif est indicatif et non contractuel. Selon votre statut, cette formation peut-être entièrement financée. Nous contacter.
Entretien sur rendez-vous.
La formation est accessible dans un délai compris entre 15 et 45 jours avant le démarrage de la formation selon les financeurs. Veuillez nous contacter.
du 1 sep 2026 au 18 déc 2026
du 1 sep 2026 au 18 déc 2026
Cette formation peut être financée par différents partenaires : Etat, collectivités territoriales, entreprises, OPCO,... (sous conditions). Nous vous remettrons un devis personnalisé et vous aiderons à constituer votre dossier de demande de financement.
Cette formation peut être financée par différents partenaires : Etat, collectivités territoriales, entreprises, OPCO,... (sous conditions). Nous vous remettrons un devis personnalisé et vous aiderons à constituer votre dossier de demande de financement.
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre et d'appliquer les règles principales de la TVA, d'établir et de contrôler les déclarations de TVA, et de sécuriser les pratiques de l'entreprise en matière d'obligations fiscales. Ils pourront ainsi limiter les risques d'erreurs et assurer une meilleure conformité avec la réglementation fiscale.
Accès personnes en situation de handicap
Lieu accessible aux personnes en situation de handicap.
Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation d'adultes, intervenants professionnels.
1ère session de formation, nous ne disposons pas d'indicateurs Qualité.